29 resultados encontrados para 04.890.798/0001-45 - data: 22/11/2024
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Processos encontrados
DIÁRIO OFICIAL Nº 33832 157 Sexta-feira, 22 DE MARÇO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO Nº 2019NE00447 Valor: R$ 85.959,90 Data de emissão: 14/03/2019 Processo nº 2017/521709 Origem: Pregão Eletrônico nº 014/2018 Objeto: aquisição de medicamento quimioterápico Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269Contratado: MAJELA MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 09.613.374/0001-57 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 416569 INSTRUMENTO
DIÁRIO OFICIAL Nº 33899 27 Quarta-feira, 19 DE JUNHO DE 2019 TERMO ADITIVO A CONTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2016-HOL Data Assinatura: 07/06/2019 Processo nº: 2018/537770 Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um período de 12 (doze) meses. Vigência: 10/06/2019 a 09/06/2020 Valor total do Aditivo: R$ 43.200,00 Orçamento: 10.126.1427.8238.3390.40 Fonte: 0103/0269 Contratado: ADM – CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA JOSÉ ROB
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.235 Quinta-feira, 28 DE MAIO DE 2020 RESOLVE: I- Autorizar o afastamento do servidor JOEL ALVES DE SOUZA, ocupante da função de Auxiliar Operacional, matricula 54186806/1, lotado na Divisão de Farmácia (CAF/Almoxarifado), a contar de 07/03/2020, por um período de 08 (oito) dias, decorrente do falecimento de ANTONIA ALVES DE SOUZA (Mãe), sem prejuízo de sua remuneração. II - Esta portaria entra em vigor da data de sua publicação, retroagindo seus efeit
34 DIÁRIO OFICIAL Nº 34003 Segunda-feira, 07 DE OUTUBRO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01760 Valor: R$ 48.564,00 Data de emissão: 25/09/2019 Processo nº 2017/370294 Origem: Pregão Eletrônico nº 021/2018 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ: 04.890.798/0001-45 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 481889 INSTR
32 DIÁRIO OFICIAL Nº 33945 AVISO DE LICITAÇÃO . AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico N°091/2019 – HOL Objeto: Contratação de empresa para realizar SERVIÇOS CONTINUADOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA Data da Abertura:19/08/2019 Horário: 09h (Horário de Brasília) Local: www.comprasnet.gov.br Ordenador Responsável: José Roberto Lobato de Souza O Edital está dis
34 - Ano XCII • NÀ 129 086/2014 024/2014 51-2013 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo FRESENIUS KABI (49.324.221/0008-80) MARINGA (01.789.822/0001-66) ENDOCENTER (04.237.235/0001-52) MEDICAL (10.779.833/0001-56) 101-2013 EXATECH (01.072.992/0001-25) 090/2013 FERNANDO MELO (35.463.280/0001-59) MERCOSUMO (05.215.437/0001-66) 019/2014 MARINGA (01.789.822/0001-66) 060/2014 ROSS MEDICAL ( 08.747.635/0001-69) 01 03 100.000 60.000 04 200.000 05 60.000 09 1
26 DIÁRIO OFICIAL Nº 33733 Vigência: 01/11/2018 até 31/10/2019 Pregão Eletrônico nº 005/2018 – Processo nº 2017/395809 Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 FONTE: 0103/0269 Contratado: ELEVADORES OK SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA-EPP, com sede na Travessa Curuzu, nº 2005, Bairro do Marco, Belém/PA, CEP: 66093-802, inscrita no CNPJ sob o nº 04.615.616/0001-28, tel: (91) 3236-0414 / 3343-3844 / 3343-3845 / 3085-3846 / 91 98869-0544, E-mail: vendas@ elevadoresok.com.br Ordenador: L
52 diário oficial Nº 34.672 Terça-feira, 17 DE AGOSTO DE 2021 Orçamento: 2021 Funcional Programática 10.302.1507.8288 e ou 10.302.1507.7684 Natureza da Despesa 339030 Fonte de Recursos 0261,0269,0103,0149 e suas respectivas subfontes e superávits Plano Interno - 040008288C e ou 7684COVIDPARA Origem do Recurso: Estadual CONTRATADO: NOME: F. CARDOSO & CIA LTDA Endereço: Rua João Nunes de Souza, 125, BR 316, km 08 ANANINDEUA /PA CEP: 67.033-030 Telefone: (91) 3202-1344 – 3202-1311 E
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 34026 – Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99740-000 , Fone: 54 3523-2202, E-mail: [email protected], inscrita no CNPJ sob o nº 17.472.278/0001-64. Ordenador: JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA Protocolo: 490848 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2019-HOL Objeto: Aquisição de material técnico hospitalar. Valor total: R$ 503.374,00 (quinhentos e três mil, trezentos e setenta e quatro reais) Data Assinatura: 23/10/2019 Vigência: 23/10/2019 até 22/10/2020 Pregão El
Segunda-feira, 30 DE MARÇO DE 2020 RESOLVE: I - INTERROMPER, a Licença para Acompanhar Cônjuge, a contar de 16/03/2020, da servidora VANESSA CRISTIANE SOUSA CORDEIRO , Id Funcional nº 57193915/1, ocupante do cargo Técnico de Enfermagem. II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16/03/2020. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Belém – PA, 25 de março de 2020. BRUNO MENDES CARMONA Presidente da FSCMP Protocolo: 537626 INSTRUMENT