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Processos encontrados
30 DIÁRIO OFICIAL Nº 35.193 Orçamento: 10302150782880000; Fonte de Recurso: 0103; Elemento de Despesa:339030; Contratada: LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 34875727-0001/34 Ordenador: Luana Kelly Noronha Loiola/Diretora do HRS INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE00197 Valor: R$ 21.850,00 Data: 17/11/2022 Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS para atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do Pronto Socorro, Clínica Médica,
Segunda-feira, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00134 Valor: R$ 30.402,20 Data: 10/12/2021 Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS para atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO CIRURGICO do Hospital Regional de Salinópolis. Processo nº 2021/560945 Origem: PE nº 007/2021/HRS Orçamento: 10302150782880000; Fonte de Recurso: 0132; Elemento de Despesa: 339030; Con
Sexta-feira, 08 DE JULHO DE 2022 . . CONTRATO . EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022/HRS O presente contrato decorre do processo licitatório Pregão Eletrônico nº 08/2022/HRS, Processo PAE Nº 2022/194044, e possui por objeto: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LABORATORIO, para atender pelo período de 12 meses, as necessidades do LABORATORIO/HRS, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I do Edital. VALOR DO CONTRATO: R$ 8.160,00 (Oito mi
30 diário oficial Nº 34.523 FONTE DE RECURSOS: 0103000000 (FES) FONTE DE RECURSOS: 0132000000/ 0332000000(SUS) NATUREZA DE DESPESA: 339030 PLANO INTERNO: 1040008288C CONTRATADA: MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.724.729/0001-61, sediada na RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES, Nº 435, LOTE 20 – SETOR FAIÇALVILLE II, CIDADE: GOIANIA/GO, CEP: 74.350-115, TELEFONE: (62)39450350 LUANA KELLY NORONHA LOIOLA DIRETORA DO HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓP
28 diário oficial Nº 35.153 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho da Despesa: 2022NE01883 Valor: R$4.068,00 Data: 11/10/2022 OBJETO: MATERIAL CONSUMO - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL- BOLSA DE COLOSTOMIA. PAE nº 2022/1309073 - Proc. Original:2022/1105417 Termo de Dispensa 097/2022 Funcional Programática: 10302150782880000; Fontes de Recursos: 0101000000; Elemento de Despesa: 33903000 CONTRATADA: GUILBER FARMACÊUTICA COMÉRCIO LTDA, CNPJ/MF: 01.399.246/0001-40 ENDEREÇO: Passag
Quarta-feira, 14 DE DEZEMBRO DE 2022 CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EXPERIÊNCIA DO PACIENTE E CUIDADOCENTRADO NA PESSOA (SOBREXP), CNPJ/MF : 42.438.328/0001-34 ENDEREÇO: Rua Cubatão n.º 945, Conj 66 - Nº 929/945, Bairro: Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP:04.013-043, Telefone: (11) 5095-0868 Ordenador: Bruno Mendes Carmona Presidente da FSCMP Protocolo: 887179 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2022NE02304 Valor: R$8.400,00 Data: 06/12/2022 Objeto: MATERI
diário oficial Nº 34.623 29 Terça-feira, 29 DE JUNHO DE 2021 VALOR DO CONTRATO: R$ 1.559,00 (Um mil quinhentos e cinquenta e nove reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL: 28/06/2021 a 28/09/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade: ESTADUAL PTRES: 10302150782880000 Fonte de Recursos (SUS): 0132000000 / 0332000000 Fonte de Recursos (FES): 0103000000 Natureza de Despesa: 339030 Plano interno: 1040008288C CONTRATADA: BF COELHO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.780.876/0001-17,
diário oficial Nº 35.149 29 Quinta-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2022 dist. prod. hosp. eireli., através da PORTARIA Nº 519, de 23 de setembro de 2022, publicada no DOE/PA nº 35.128, de 26 de setembro de 2022; CONSIDERANDO que durante o procedimento de instauração e apresentação da defesa prévia, a empresa comprovou ter realizado as entregas dos produtos que restavam pendentes; RESOLVE: I – ARQUIVAR o processo administrativo nº 2022/989741, pelas razões de fato e de direito constant
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.944 Contrato n°: 29 Exercício: 2022 Processo n°: 2021 Classificação do Objeto: Outros Objeto: escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de Equipamento de Proteção Individual-EPI para UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO 1ºCRS/SESPA, (POR UM PERÍODO DE 12 MESES). Valor Total: R$ 16.488,80 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). Data da Assinatura: 30/03/2022 Vigência: 30/03/2022 à 30/03/2023 Modalidade: Pregão Eletrônic
DIÁRIO OFICIAL Nº 35.221 39 Sexta-feira, 16 DE DEZEMBRO DE 2022 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . INEXIGIBILIDADE: 032/2022 VALOR: R$ 34.625,00 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PEDIATRIA E NEONATOLOGIA Data de Assinatura: 26/10/2022 PAE Nº 2022/896753 Funcionais Programáticas: 19.571.1490.8698; Fonte de Recurso: 0301, 0301006983 e nos seus respectivos superavits; Elemento