443 resultados encontrados para silva. pregoeiro cpl - data: 23/07/2025
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Processos encontrados
DIÁRIO OFICIAL Nº 33464 23 Sexta-feira, 22 DE SETEMBRO DE 2017 Servidor(es): 1087064 DINALDO FERREIRA (Microscopista) / 6,5 Diárias de 24 a 30/09/2017. Ordenador: ERIKA BARROS ALVES CORDEIRO DE SOUZA PORTARIA Nº 279 20 DE SETEMBRO DE 2017 Objetivo: Acompanhar e dar Apoio durante a Capacitação e Distribuição de Kits para Higienização e Branqueamento para manipuladores de Açaí, conforme solicitação do Ofício n° 186/2017/DCQA/DVS/SESPA datado de 11/09/2017. Origem: BREVES/P�
DIÁRIO OFICIAL Nº 33533 15 Terça-feira, 09 DE JANEIRO DE 2018 HOSPITAL OPHIR LOYOLA . . . PORTARIA PORTARIA Nº 01/2018-GAB/DG/HOL. O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1116/2017 de 28/12/2017; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 249 de 11/10/2011, em observância ao Art. 32 da Lei nº 5.810/94 e art. 40 paragrafo 4º da Constituição do Estado do Pará CONSIDERANDO o parecer conclusivo apresentado p
DIÁRIO OFICIAL Nº 33719 25 Quinta-feira, 11 DE OUTUBRO DE 2018 PORTARIA Nº 521 de 10 de Outubro de 2018. Nome: João Magalhães de Carvalho HOSPITAL OPHIR LOYOLA Cargo: Agente de Saúde Pública. Matrícula/Siape: 498811 CPF: 178.089.792-87 Nome: Everaldo Gonçalves Gomes Cargo: Agente de Saúde Pública Matrícula/Siape: 505508 CPF: 104.025.862-04 Período: 15 a 19.10.2018. Nº de Diárias: 4,5 (Quatro e meia) Origem: Conceição do Araguaia Destino: Santa Maria das Barreiras e Santan
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 33619 um período de 12 (doze) meses. Vigência: 15/05/2018 a 14/05/2019 Valor total do Aditivo: R$ 11.700,00 Orçamento: 10.122.1297.8338.3390.39 Fonte: 0103/0269 Contratado: DAVID MORAIS SILVA COMÉRCIO VAREJISTA - ME LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Diretor Geral Protocolo: 313154 . . AVISO DE LICITAÇÃO . AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico N°069/2018 – SRP Nº041/2018 - HOL Objeto: Aquisição de Reagentes, Controles e Calibradores para realização de exame
DIÁRIO OFICIAL Nº 33691 17 Sexta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2018 Destino (s): Belém Servidor: 5753082-1/ FRANCEMARY GOMES DA SILVA (Nutricionista) / 3,5 diárias (completa) de 25/09/2018 a 28/09/2018 Ordenador de Despesa: EDIVAR TEIXEIRA DE LIMA FILHO Diretor do 10º CRS/ SESPA 522.133.402-00 Protocolo: 356156 PORTARIA N° 0790/2018, de 30/08/2018 14:59:45 Portaria Individual Objetivo: Participar da Reunião juntamente com os técnicos do setor de Patrimônio deste Centro Regional na SEAD/PA
DIÁRIO OFICIAL Nº 33642 59 Quinta-feira, 21 DE JUNHO DE 2018 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 11ª REGIONAL . SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 13ª REGIONAL . . . . . CONTRATO CONTRATO N°: 06/2018 DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO Exercício: 2018 Processo n°: 248482/2018 Classificação do Objeto: Material de Consumo Objeto: Aquisição de Toner´s Justificativa: Atender A demanda deste 11º Centro Regional Valor Total: 6.902,50 (Seis mil novecentos e dois reais e ci
DIÁRIO OFICIAL Nº 33545 23 Quinta-feira, 25 DE JANEIRO DE 2018 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 1ª REGIONAL . SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 12ª REGIONAL . PORTARIA N.º 017, DE 22 DE JANEIRO DE 2018. A Diretora do 1º Centro Regional de Saúde, no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 199 a 202, da lei 5.810/94, e considerando o que consta no Processo Administrativo Disciplinar n.º 2017/189518, de 05 de maio de 2017 e anexo (2017/286014 e 2017/3
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 33585 Segunda-feira, 26 DE MARÇO DE 2018 AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico N°049/2018 – SRP Nº 030/2018 - HOL Objeto: AQUISIÇÃO de SOLUÇÃO CRISTALOIDE BALANCEADA (SOLUÇÃO DE ELETRÓLITOS pH 7,4 - CLORETO DE SÓDIO + GLUCONATO DE SÓDIO + ACETATO DE SÓDIO TRI-HIDRATADO + CLORETO DE POTÁSSIO + CLORETO DE MAGNÉSIO) COM 500ML, BOLSA FLEXÍVEL Data da Abertura: 09/04/2018 Horário: 09h (Horário de Brasília) Local: www.comprasnet.gov.br Ordenador R
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 33675 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 141/2018-HOL Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios – secos (miudezas), pelo período de 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 6.426,00 (seis mil quatrocentos e vinte e seis reais) Data Assinatura: 27/07/2018 Vigência: 27/07/2018 até 26/07/2019 Pregão Eletrônico nº 004/2018 – Processo nº 2017/475.909. Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269 Contratado: MEN JESUS EIRELI, com sede na Travessa WE42 (Conj. Cidade N
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 33569 Sexta-feira, 02 DE MARÇO DE 2018 com sede na Rua B – Firenze Business Park, nº 895, 911 e 927, Pachecos – Palhoça/SC, CEP: 88.130-000, Fone: 48 9192-9011 / 48 9192-9099, Email: [email protected] / cvalenzuela@ beckman.com. Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Protocolo: 284882 ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QTDE 56 MEBENDAZOL 100MG MARCA/FABRICANTE: SOBRAL 61 AZITROMICINA 600MG, C/ 9 ml, SOLUCAO ORAL FA MARCA/FABRICANTE: PRATI CP VALOR U