68 resultados encontrados para 17.085.673/0001-94 - data: 21/11/2024
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Processos encontrados
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33691 Código Modalidade de pagamento Descrição Sexta-feira, 31 DE AGOSTO DE 2018 Preço Reajustado ITEM 02 Mão própria A faturar R$6,80 05 Cópia de telegrama À vista e a Faturar R$4,45 06 Pedido de confirmação de Entrega À vista e a Faturar R$5,75 23 Registro Módico à vista À Vista R$2,90 3 24 Registro à vista À Vista R$5,75 39 Aviso de Recebimento À Vista R$5,75 45 Mão Própria à Vista À Vista R$6,80 ESPECIFICAÇ�
DIÁRIO OFICIAL Nº 34038 27 Terça-feira, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 ERRATA DE PUBLICAÇÃO Errata do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 105/2019, publicado no DOE nº 34026 de 04/11/2019, PROTOCOLO nº 490853. JUSTIFICATIVA: Exclusão da empresa DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA, Contrato Administrativo no 105/2019, do corpo do texto da referida publicação. Belém, 18 de novembro de 2019. JOSE ROBERTO LOBATO DE SOUZA Diretor Geral Protocolo: 496594 . . OUTRAS MATÉRIAS . INSTR
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33905 ADMISSÃO DE SERVIDOR . INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01157 Valor: R$ 1.935,00 Data de emissão: 18/06/2019 Processo nº 2018/199157 Origem: Pregão Eletrônico nº 113/2018 Objeto: Aquisição de Dietas Enterais e Suplementos Nutricionais Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0269 Contratado: DMC – DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - EPP CNPJ: 21.496.833/0001-65 Ordenador de Despesa: J
DIÁRIO OFICIAL Nº 33905 25 Quinta-feira, 27 DE JUNHO DE 2019 Esta Gratificação poderá ser suspensa a qualquer momento, a critério da Direção deste Hospital e não se incorporará para nenhum efeito à remuneração ou provento do(a) servidor(a). DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola. Em, 29 de abril de 2019. JOSÉ ROBERTO LOBATO DE SOUZA Diretor Geral do HOL Protocolo: 447691 PORTARIA Nº 463/2019 – DAF/HOL. O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 34013 Vigência: Início em 07/10/2019 e termino em 06/10/2020 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP Nº 84/2018 Orçamento: 2019 Programa de Trabalho: 648288 e/ou 908288 Natureza da Despesa: 339030 Fonte do Recurso: 0269 e/ou 0103 Origem do Recurso: Estadual Contratado: Nome: J L DOS SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES – EPP Endereço: Av. Independência, n°457 Altos – Coqueiro Belém – PA – CEP 67.120-406 TELEFONE: (91) 3014.5440 E-mail: jlhospitalar@g
22 DIÁRIO OFICIAL Nº 34097 DIÁRIA . PORTARIA Nº 021 de 23 de Janeiro de 2020. Nome: Simone Ribeiro Rocha. Cargo: Agente Administrativa. Matrícula/Siape: 5897596-1. CPF: 673.196.022-53. Período: 26.01 a 01.02.2020. Nº de Diárias: 6,5 (Seis e meia). Origem: Conceição do Araguaia. Destino: Belém Objetivo: Participara de Planejamento e Financeiro para da Programação Anual de Saúde/PAS e ou instrumentos de Planejamento do SUS bem como tratar de assuntos relacionados a este 12º C
DIÁRIO OFICIAL Nº 33717 51 Terça-feira, 09 DE OUTUBRO DE 2018 TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR ITEM COMPRASNET SIMAS ESPECIFICAÇÕES Necessidade p/ 12 meses Apres . TERMO DE DISTRATO Pelo presente instrumento de DISTRATO, a Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna / FHCGV, pessoa jurídica de direito público, com sede na Trav. Alferes Costa s/nº, inscrita no CGC/MF 22.980.973/0001-77, neste ato representado por ANA LYDIA LEDO DE CASTRO RIBEIRO CABEÇA,
24 DIÁRIO OFICIAL Nº 33667 Sexta-feira, 27 DE JULHO DE 2018 CONTRATO: 321/2018 Exercício: 2018 Objeto: Compra Produtos de Nutrição Enteral. Valor: R$ 236.836,20 Data de Assinatura: 19/07/2018 Vigência: 19/07/2018 a 19/07/2019 Pregão Eletrônico nº 018/2018/FSCMP Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1427.8288; Fonte de Recurso: 0103, 0269, 0669, 0269003264, 0669003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962 e 0669006962; Elemento de Despesa: 339030; Contratado: NUTRIXX SUPLEMEN
14 DIÁRIO OFICIAL Nº 33589 com sede na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2556, Bairro do Marco, CEP: 66.095-130 - Belém/PA, Fone: (91) 3277-1103 / 3367 / 3165, e-mail: [email protected] / licita@exatanorte. com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 09.137.934/0001-44. Ordenador: LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES Protocolo: 296378 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 090/2018-HOL Objeto: Fornecimento de Fios de Sutura. Valor Total: R$ 21.777,96 Data Assinatura: 23/03/2018 Vigência: 23/03/2018 até 22/0
Recife, 30 de novembro de 2017 FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO – FUNAPE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP E MEI PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017. PROC. LICITATÓRIO Nº 1134.2017.CPL.PE.1001.FUNAPE - SERVIÇOS - UG 420301 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, através de dedetização, desinsetização, desratização, descupinização e controle